Aprobados los Presupuestos para 2014 con un incremento del 3,4%

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C. Linares.- Este viernes 20 de diciembre de 2013 se han aprobado los Presupuestos y las Ordenanzas Fiscales para 2014. Los primeros ascienden a 4.447,4 millones y suponen un incremento de 146,3 millones de euros (el 3,4%) con respecto a 2013.

presupuesto-2014

Las medidas fiscales incluyen la rebaja del 12% en la tasa de basuras -debido al menor gasto del Ayuntamiento y a que la ley impide ingresar más de lo que se gasta-; las bonificaciones aplicables a las transmisiones mortis causa en la plusvalía; la bonificación a los emprendedores del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obra (ICIO); la bonificación del 80% en el IBI para los edificios de patrimonio histórico donde se desarrollan actividades económicas; la bonificación en el IAE para empresas que creen empleo y aquellas que inicien su actividad; otra en ese mismo impuesto para cualquier empresa, que, tributando por él, tenga un rendimiento neto negativo y, finalmente, la ayuda de 100 euros para el pago del IBI en el caso de familias con escasos recursos. Asimismo se mantiene el gasto social en 454 millones de euros.

Aumento de las inversiones

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El aumento de las inversiones, que ascenderán a 332,2 millones de euros, de los cuales 182,6 millones (un 79% más que en 2013) saldrán de las arcas municipales, y 149,6 correrán a cuenta de los adjudicatarios de los contratos integrales.

En el apartado de Personal la reducción del gasto se cifra en 12,9 millones de euros. Sólo se incrementará la plantilla de bomberos. En el resto de servicios se amortizarán 281 vacantes que, sumadas a las amortizadas desde 2009, suponen 2.445 plazas en total. Otros 2 millones de euros (4,05%) se ahorran en gastos de funcionamiento. El conjunto de estas partidas vinculadas al funcionamiento administrativo se ha reducido un 68% desde 2008.

Ese ahorro en gastos de funcionamiento se traslada también a las empresas públicas. El presupuesto de 2014, primer ejercicio desde que se aprobara el Plan de Reestructuración del Sector Público, registra una disminución de las transferencias corrientes y de capital de 14,7 millones de euros.

Prestación eficiente de servicios

Garantizar la prestación eficiente de los servicios municipales esenciales es el hilo conductor de todo el presupuesto. Así, además de mantenerse el gasto social en los ya mencionados 454 millones, aumenta el presupuesto de todas las áreas, excepto el de Las Artes, Deportes y Turismo, donde se registra un descenso del 5,47%. Descenso que obedece fundamentalmente a la reducción de las transferencias a Madrid Destino y a la disolución de la Fundación Madrid 2020. Urbanismo y Vivienda es el área que mayor crecimiento experimenta: un 9,8%. La siguen Medio Ambiente y Movilidad, y Economía y Hacienda, con un 2,2% más; Familia y Servicios Sociales, un 0,6%, y Seguridad y Emergencias, un 0,10%.

Los distritos dispondrán de 500 millones de euros, un 1,58% menos. De ese total, la mitad se destina a gasto social. Pero al haberse elevado desde 2005 en un 9,7% el gasto no financiero de los distritos, frente a la disminución operada en el resto del Ayuntamiento, la capacidad de gasto ha quedado preservada del proceso de reducción.

Reducción de la deuda y del plazo de pago a proveedores

Otro rasgo básico del proyecto es continuar con la política de reducción de la deuda. Ésta en 2014 se rebajará en 870 millones, incluida la que corresponde a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Eso supone que entre 2012 y 2014 se habrán amortizado 2.974 millones. En términos de Protocolo de Déficit Excesivo, la deuda del Ayuntamiento será, a finales del próximo año, de 6.204 millones, reducción decisiva para la consecución en 2016 del ratio del 109% comprometido en el Plan de Ajuste 2012-2022. El presupuesto da respuesta también al compromiso de reducir el pago a proveedores a una media de 30 días.

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